Faktúra č. 20210336

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210336
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 02.11.2021
  • Celková hodnota: 25,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 92/2021
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
92/2021 Objednávame si u Vás materiál na opravu vstupnej brány Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 25,17 € 12.10.2021 13.10.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť