Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
20210152 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210169 Ochrana objektu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1,26 € 11.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210165 Materiál krúžky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 99,90 € 11.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210167 Materiál-športové potreby krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GSM Partner spol. s r.o. 36474304 198,98 € 11.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210166 KHM vysavač Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jana Kabátová 46553274 105,00 € 11.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210182 Deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DLC s.r.o. 45901872 260,00 € 16.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210172 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 48,00 € 11.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210171 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 160,00 € 11.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210173 Dialup doma Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 SWAN, a.s. 47258314 11,74 € 11.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210174 Materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 131,69 € 15.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210170 Q kontrola elektr.zabezpeč.systému Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Jaroslav Šimko 44939141 162,00 € 11.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210155 Telefón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,98 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210154 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,89 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210158 Materiál-krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 140,41 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210164 Materiál-krúžky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 NAY a.s. 35739487 34,96 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210162 Právne služby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 JUDr. Marián Šalata, advokát 52012760 200,00 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210146 Virtuálna knižnica 5/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 02.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210163 Materiál-Panel Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 SIETTEX s.r.o. 44189192 590,40 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210148 Materiál-údržba automobil.parku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION 14292033 48,82 € 04.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210161 Plyn-maloodber Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 213,00 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra