20240142 |
Materiál+ KHM vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Norma-Jozef Muľ |
31291295 |
|
83,35 € |
25.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20230423 |
Materiál- údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
9,70 € |
02.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240020 |
Materiál-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
57,55 € |
22.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240019 |
Materiál-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
61,13 € |
22.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240018 |
Materiál-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
21,06 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240133 |
Materiál-kadernícky a ako byť in |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
122,31 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240134 |
Materiál-kadernícky a Ako byť in |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
73,94 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240091 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
160,07 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240075 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
75,62 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240076 |
Materiál-kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
49,18 € |
07.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240160 |
Materiál-údržba dlažby a ochrana stromov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
123,00 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240065 |
Materiál-údržba motorového vozidla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
33,00 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240118 |
Materiál-údržba trávnatej plochy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
134,59 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240151 |
Materiál-údržba trávnatej plochy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
63,48 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240032 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
21,65 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240030 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
3,91 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240045 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
105,00 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240149 |
Materiál-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
20,50 € |
25.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240015 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240014 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,04 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |