Faktúra č. 20240118

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240118
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba trávnatej plochy
  • Dátum doručenia: 11.04.2024
  • Celková hodnota: 134,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 55/2024
  • Dátum zverejnenia: 01.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
55/2024 Objednávame si u Vás materiál na údržbu trávnatej plochy. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 138,70 € 08.04.2024 11.04.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť