Faktúra č. 20240045

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240045
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
  • Dátum doručenia: 09.02.2024
  • Celková hodnota: 105,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 29/2024
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
29/2024 Objednávame si u Vás drevené dosky-zabezpečenie telocvične. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 105,00 € 06.02.2024 10.02.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť