Faktúra č. 20240076

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240076
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kozmetika
  • Dátum doručenia: 07.03.2024
  • Celková hodnota: 49,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 40/2024
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
40/2024 Objednávame si u Vás materiál do kozmetiky. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 64,50 € 05.03.2024 08.03.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť