Faktúra č. 20240030

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20240030
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba TV
  • Dátum doručenia: 31.01.2024
  • Celková hodnota: 3,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 16/2024
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
16/2024 Objednávame si u Vás batériu 9V. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 3,91 € 23.01.2024 26.01.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť