Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210426 Materiál-Údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 10,26 € 22.12.2021 04.01.2022 Faktúra
122/2021 Objednávame si u Vás revíziu bleskozvodov-Mierová , Družstevná ul. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 NEMEC elektromontáže, s.r.o. 47995351 962,50 € 29.11.2021 30.11.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210402 Revízia bleskozvodov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 NEMEC elektromontáže, s.r.o. 47995351 924,00 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210203 Materiál - Údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 54,13 € 06.07.2021 24.07.2021 Faktúra
83/2021 Objednávame si u Vás materiál na uzatváranie dverí. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 52,10 € 30.09.2021 04.10.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
92/2021 Objednávame si u Vás materiál na opravu vstupnej brány Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 25,17 € 12.10.2021 13.10.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210297 Materiál údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 52,10 € 30.09.2021 03.11.2021 Faktúra
20210336 Materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 25,17 € 02.11.2021 25.11.2021 Faktúra
38/2021 Objednávame si u Vás materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 54,13 € 07.06.2021 07.06.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20200386 Servis výťahov za 4Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 145,38 € 12.01.2021 01.02.2021 Faktúra
20200385 Trojročná revízna skúška výťahov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 260,00 € 12.01.2021 01.02.2021 Faktúra
20210076 Servis výťahov 1Q 2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 145,38 € 24.03.2021 26.04.2021 Faktúra
20210184 Servis výťahov za 2Q/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 314,38 € 18.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210430 Servis výťahov 4Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 210,78 € 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
20210317 Servis výťahov 3Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 440,08 € 08.10.2021 03.11.2021 Faktúra
02/2021 Zmluva o dielo na servis výťahov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 Stavebné práce, opravárenské práce 2 767,68 € 05.11.2021 01.01.2022 31.12.2025 10.11.2021 RNDr. Oľga Skysľaková Riaditeľka Zmluva
20210403 Dia-up Doma 01.01.-30.06.2022 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 SWAN, a.s. 47258314 11,74 € 10.12.2021 21.12.2021 Faktúra
20210173 Dialup doma Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 SWAN, a.s. 47258314 11,74 € 11.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20200377 Teplo 12/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 04.01.2021 06.01.2021 Faktúra
20210029 Teplo 1/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 12.02.2021 02.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »