Faktúra č. 20210184

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210184
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov za 2Q/2021
  • Dátum doručenia: 18.06.2021
  • Celková hodnota: 314,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 4.1.2019
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť