Faktúra č. 20210426
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20210426
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-Údržba TV
- Dátum doručenia: 22.12.2021
- Celková hodnota: 10,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 134/2021
- Dátum zverejnenia: 04.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134/2021 | Objednávame si u Vás materiál-štarter | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 10,26 € | 10.12.2021 | 22.12.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |