Faktúra č. 20210317

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210317
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis výťahov 3Q
  • Dátum doručenia: 08.10.2021
  • Celková hodnota: 440,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 4.1.2019
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť