Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0188/23 za poskytnuté služby počítačovej siete 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 16.08.2023 04.09.2023 Faktúra
0184/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 339,56 € 11.08.2023 17.08.2023 Faktúra
0186/23 tlačivá Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠEVT a.s. 31331131 284,89 € 11.08.2023 17.08.2023 Faktúra
0191/23 el. energia 7/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 890,18 € 11.08.2023 04.09.2023 Faktúra
0185/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 10.08.2023 17.08.2023 Faktúra
0182/23 oprava zatečených priestorov ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 2 178,00 € 10.08.2023 17.08.2023 Faktúra
0183/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,58 € 08.08.2023 17.08.2023 Faktúra
0181/23 hygienický a kancelársky materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 883,70 € 08.08.2023 17.08.2023 Faktúra
0180/23 menovky k dverám Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 RESULT reklamná agentúra s.r.o. 36189740 576,00 € 07.08.2023 16.08.2023 Faktúra
0175/23 magnetická vitrína Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ALLBOARDS Česko s.r.o. 05855772 153,95 € 03.08.2023 07.08.2023 Faktúra
0179/23 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 370,62 € 03.08.2023 16.08.2023 Faktúra
0177/23 odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia školy a prenosných spotrebičov na ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 785,00 € 02.08.2023 08.08.2023 Faktúra
0176/23 odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 7/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 11,34 € 01.08.2023 08.08.2023 Faktúra
0178/23 ochrana objektu 8/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 01.08.2023 08.08.2023 Faktúra
0173/23 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 10,94 € 24.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0174/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 24.07.2023 07.08.2023 Faktúra
0171/23 servis výťahu 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 231,95 € 20.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0166/23 Stoličky ESO 16 ks + 1 ks učiteľská stolička Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 1 801,30 € 20.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0172/23 rekonštrukcia ELI a výmena svietidiel v kabinete Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MARBER, spol. s r.o. 31671713 357,54 € 18.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0168/23 teplo 6/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 1 966,99 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0167/23 odvlhovač Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 NAY a.s. 35739487 399,99 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0163/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,72 € 11.07.2023 21.07.2023 Faktúra
0162/23 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 148,87 € 11.07.2023 21.07.2023 Faktúra
0169/23 servisné práce SPIN za 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 11.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0170/23 el. energia 6/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 741,54 € 11.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0165/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0164/23 nové verzie Magma za 3.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0153/23 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 313,18 € 06.07.2023 11.07.2023 Faktúra
0152/23 systémová podpora MAGMA 2.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 135,29 € 06.07.2023 21.07.2023 Faktúra
0157/23 knihy Headway Neu 4/E 3 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Glossa Igor Treťjakov 33951802 66,00 € 06.07.2023 21.07.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »