Faktúra č. 0169/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0169/23
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce SPIN za 3.Q.2023
  • Dátum doručenia: 11.07.2023
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť