0317/23 |
hasiace prístroje |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
883,80 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0316/23 |
vodné, stočné od 17.6.2023 do 8.12.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
966,16 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0315/23 |
vodné, stočné od 20.9.2023 do 8.12.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 188,24 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0333/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Michal Prenner |
75565854 |
|
55,10 € |
14.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0308/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
232,21 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0009/23 |
prepravné služby osôb Humenné - Praha a späť |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD a.s. |
36477508 |
|
2 930,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0313/23 |
teplo 11/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
5 848,59 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
103/23 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás rekonštrukciu osvetlenia v priestoroch školského internátu: prízemie, 3. poschodie a 4. poschodie chodba v sume 9 718,97 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s.r.o. |
31671713 |
|
0,00 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
0310/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0311/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
131,31 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0307/23 |
hygienický a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
753,12 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0312/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,44 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0306/23 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
112,90 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0309/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0300/23 |
oprava havarijného stavu strechy na budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 610,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0299/23 |
doplatok za obedy pre žiakov za 11/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
254,50 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
100/23 |
Objednávame si u Vás:
1.Domestos 1 balenie
2.Jar – 450 ml 1 balenie
3.Cif – 250 ml 2 balenia
4.Handra tkaná 10 ks
5.Prachovka 10 ks
6.Osviežovač – sprej (brait) 5 ks
7.Spontex 3 balenia
8.Hubka – 10 ks balenie 10 balení
9.Fixinela 1 balenie
10.Ind |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
101/23 |
Objednávame si u Vás maľovanie priestorov v budove školského internátu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
102/23 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás skartáciu dokumentov na 11.12-.2023. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
0,00 € |
06.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
0304/23 |
ročná kontrola a servis hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
255,60 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |