0190/23 |
poistné od 25.8-1.10.2023 dodatok č. 2 (PC) |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
13,75 € |
25.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
053/23 |
Objednávame si u Vás rekonštrukciu ELI - vylepšenie uzemnenia dvoch zvodov v sume 359 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
0,00 € |
24.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
0189/23 |
teplo 7/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
1 941,47 € |
16.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0188/23 |
za poskytnuté služby počítačovej siete 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
052/23 |
Objednávame si u Vás Dymo LM 160 tlačiareň štítkov a 4ks samolepiacej pásky Dymo D1 12 mm biela/čierna v celkovej sume 109,56 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
0,00 € |
23.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
050/23 |
Objednávame si u Vás Toner cartridge Camea HP CF283A 83A: 10 ks v celkovej sume 112,90 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
0,00 € |
17.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
051/23 |
Objednávame si u Vás:
tablet Oscal Pad 60 3GB gray: 1 ks
operačná pamäť 16GB
dokovacia stanica
redukcia USB-C
dátový kabel
v celkovej sume 149,15 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.cz |
27082440 |
|
0,00 € |
17.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
0187/23 |
tonery 10 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
112,90 € |
17.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0185/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
10.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0183/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,58 € |
08.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0182/23 |
oprava zatečených priestorov ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 178,00 € |
10.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0184/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
339,56 € |
11.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0181/23 |
hygienický a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
883,70 € |
08.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0186/23 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
284,89 € |
11.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0180/23 |
menovky k dverám |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
36189740 |
|
576,00 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0179/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
03.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
049/23 |
Objednávame si u Vás opravu zatečených priestorov školského internátu po intenzívnych búrkach v sume 2 178 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
04.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Objednávka |
0176/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 7/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0177/23 |
odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodného zariadenia školy a prenosných spotrebičov na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
785,00 € |
02.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0178/23 |
ochrana objektu 8/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |