Faktúra č. 0187/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0187/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery 10 ks
  • Dátum doručenia: 17.08.2023
  • Celková hodnota: 112,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 050/23
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
050/23 Objednávame si u Vás Toner cartridge Camea HP CF283A 83A: 10 ks v celkovej sume 112,90 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 0,00 € 17.08.2023 28.08.2023 Objednávka
Tlačiť