Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0099/22 odvoz a likvidácia odpadu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Patrik Fiala F-TRANS 41580664 653,61 € 25.05.2022 31.05.2022 Faktúra
0280/22 poistné budova od 1.1.2023 -31.03.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 600,96 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
0060/22 poistné 1.4.2022-30.6.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 600,95 € 28.02.2022 30.03.2022 Faktúra
0124/22 poistné 1.7.2022-30.9.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 600,95 € 10.06.2022 29.06.2022 Faktúra
0215/22 poistné od 01.10.-31.12.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 600,95 € 18.10.2022 22.10.2022 Faktúra
0261/22 odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 600,00 € 30.11.2022 14.12.2022 Faktúra
0045/22 za stravovanie zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 556,00 € 01.03.2022 09.03.2022 Faktúra
0083/22 ubytovacie služby inštruktorský kurz Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 TATRAWEST s.r.o. 31563953 540,00 € 26.04.2022 02.05.2022 Faktúra
0058/22 aSc agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ - program Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ASC Applied Software Concultants, s.r.o. 31361161 509,00 € 16.03.2022 24.03.2022 Faktúra
0188/22 za ubytovanie: 4 žiaci + 1 pedagogický dozor od 9.10.2022 do 28.10.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ANZ PLUS s.r.o. 03069117 500,00 € 26.09.2022 30.09.2022 Faktúra
0062/22 údržbársky materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 497,14 € 24.03.2022 30.03.2022 Faktúra
0205/22 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 484,01 € 06.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0003/22 koncoročný výlet - preprava osôb - Streda nad Bodrogom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SAD a.s. 36477508 430,00 € 12.07.2022 03.08.2022 Faktúra
0120/22 žalúzie ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Web Shops sk, s. r. o. 47829583 428,32 € 07.06.2022 22.06.2022 Faktúra
0110/22 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 408,38 € 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0170/22 router OS Mikrotik Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SECOMP 31697879 403,56 € 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0178/22 náučné pomôcky - mapy Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FAST ADVERT s.r.o. 09640584 395,00 € 14.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0212/22 pristavenie a vývoz kontajnera na skládku Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Patrik Fiala F-TRANS 41580664 390,39 € 14.10.2022 22.10.2022 Faktúra
0021/22 servisné práce od 1.1.2022-31.3.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 19.01.2022 31.01.2022 Faktúra
0079/22 servisné práce za 2.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 25.04.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »