Faktúra č. 0062/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0062/22
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 24.03.2022
  • Celková hodnota: 497,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 016/22
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
016/22 Objednávame si u Vás: zásuvka v panelu HDMI: 15 ks kábel HDMI: 15 ks kabel FTP 305m : 1 ks gembird universal modulár: 4 ks dátová zásuvka STP: 15 ks organizátor káblov: 1ks Gembird Patch kábel cat. 6A: 20ks Gembird Patch kábel cat. 6: 20ks v celkovej hodn Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 0,00 € 23.03.2022 28.03.2022 Objednávka
Tlačiť