0110/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
408,38 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0120/22 |
žalúzie ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Web Shops sk, s. r. o. |
47829583 |
|
428,32 € |
07.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0003/22 |
koncoročný výlet - preprava osôb - Streda nad Bodrogom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD a.s. |
36477508 |
|
430,00 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0205/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
484,01 € |
06.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0062/22 |
údržbársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
497,14 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0188/22 |
za ubytovanie: 4 žiaci + 1 pedagogický dozor od 9.10.2022 do 28.10.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ANZ PLUS s.r.o. |
03069117 |
|
500,00 € |
26.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0058/22 |
aSc agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ - program |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
509,00 € |
16.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0083/22 |
ubytovacie služby inštruktorský kurz |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
TATRAWEST s.r.o. |
31563953 |
|
540,00 € |
26.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0045/22 |
za stravovanie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
556,00 € |
01.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0261/22 |
odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
600,00 € |
30.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0060/22 |
poistné 1.4.2022-30.6.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
28.02.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0124/22 |
poistné 1.7.2022-30.9.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
10.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0215/22 |
poistné od 01.10.-31.12.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
18.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0280/22 |
poistné budova od 1.1.2023 -31.03.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,96 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0099/22 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
653,61 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0086/22 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
688,00 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0210/22 |
Stoličky ISO 13 ks, kancelárske kreslo 1ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
756,00 € |
11.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0016/22 |
elektrina 12/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
776,54 € |
07.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0026/22 |
za podanú stravu zamestnancov 1/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
816,00 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0229/22 |
odborná prehliadka a odborná skúška el. spotrebičov a el. náradia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
820,00 € |
25.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |