Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0081/21 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 38,09 € 08.04.2021 20.04.2021 Faktúra
0145/21 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 48,89 € 14.07.2021 03.08.2021 Faktúra
0158/21 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 176,39 € 11.08.2021 01.09.2021 Faktúra
0227/21 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 85,63 € 08.11.2021 22.11.2021 Faktúra
095/21 Objednávame si u Vás pranie prádla. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 0,00 € 23.12.2021 13.01.2022 Objednávka
0255/21 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 79,01 € 06.12.2021 13.12.2021 Faktúra
041/21 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás tepovanie kobercov cca 140 m2 v hodnote 420 EUR bez DPH. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KA-LUX 36481611 0,00 € 16.07.2021 17.07.2021 Objednávka
0149/21 tepovanie kobercov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KA-LUX 36481611 504,00 € 22.07.2021 05.08.2021 Faktúra
035/21 Objednávame si u Vás prepravu osôb na deň 30.6.2020 podľa cenovej ponuky na trase Humenné - Veľká Bara - Chateau GRAND BARI a späť. Odchod autobusu o 9.30 hod. - SZŠ Lipová 32, Humenné a späť o 16.00 hod.. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SAD a.s. 36477508 0,00 € 21.06.2021 02.07.2021 Objednávka
0002/21 prepravné služby osôb Veľká Bara Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SAD a.s. 36477508 210,00 € 06.07.2021 04.08.2021 Faktúra
039/21 Objednávame si u Vás Compatible toner cartridge Camea HP CF 283 A v počte 10 ks. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CAMEA computer systems 36468924 0,00 € 28.06.2021 17.07.2021 Objednávka
0127/21 tonery 10ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CAMEA computer systems 36468924 85,50 € 01.07.2021 17.07.2021 Faktúra
0055/21 hygienický a čistiaci materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 268,45 € 11.03.2021 18.03.2021 Faktúra
018/21 Objednávame si u Vás hygienický materiál. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 0,00 € 02.03.2021 18.03.2021 Objednávka
026/21 Objednávame si u Vás Katrin utierky biele 150 ks a dezinfekčný prostriedok Desinfix 5L. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 0,00 € 12.04.2021 14.04.2021 Objednávka
0085/21 dezinfekčné prípravky, utierky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 149,23 € 13.04.2021 21.04.2021 Faktúra
032/21 Objednávame si u Vás: katrin utierky biele 150 ks toaletný papier TENTO 4 balenia domestos WC gél 1 balenie v celkovej sume 164,71 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 0,00 € 25.05.2021 07.06.2021 Objednávka
0108/21 hygienický a čistiaci materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 164,71 € 26.05.2021 08.06.2021 Faktúra
0146/21 hygienický a čistiaci materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 241,20 € 20.07.2021 03.08.2021 Faktúra
043/21 Objednávame si u Vás : savo proti plesní: 5 ks savo na podlahy: 5 ks pronto: 5 ks fixinela: 21 ks osviežovač brait: 6 ks osviežovač vzduchu: 8 ks tekuté mydlo: 3 ks handra tkaná: 20 ks prachovka 15 ks zmeták drevený: 4 ks mop set: 4 ks rukavice 100 ks: 2 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 0,00 € 13.07.2021 04.08.2021 Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »