Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0282/21 stôl 16 ks, stolička 32 ks, učiteľská stolička 2 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 3 216,00 € 20.12.2021 28.12.2021 Faktúra
092/21 Objednávame si u Vás: lavica ESO DUO -pevná, zelená 16 ks: 84 EUR/ks Stolička ESO pevná, zelená 32 ks: 54 EUR/ks učiteľská stolička ESO, pevná šedá 2 ks: 144 EUR/ks v celkovej sume 3 216 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 0,00 € 17.12.2021 20.12.2021 Objednávka
073/21 Objednávame si u Vás: Stôl ESO P06 2m oranžový 16 ks: 84 EUR/ks Stolička ESO P06 lamino oranžová 32 ks: 54 EUR/ks v celkovej sume 3 072 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 0,00 € 03.11.2021 19.11.2021 Objednávka
091/21 Objednávame si u Vás: lavica ESO UNO -pevná, šedá 12 ks: 72 EUR/ks Stolička ESO pevná, šedá 12 ks: 54 EUR/ks lavica ESO DUO -pevná, modrá 10 ks: 84 EUR/ks Stolička ESO pevná, modrá 20 ks: 54 EUR/ks učiteľská stolička ESO, pevná šedá 1 ks: 72EUR/ks v celk Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 0,00 € 14.12.2021 20.12.2021 Objednávka
0239/21 stôl ESO 16 ks, Stolička ESO 32 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 3 072,00 € 19.11.2021 25.11.2021 Faktúra
0083/21 1 ks stôl so stoličkou Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 90,00 € 12.04.2021 20.04.2021 Faktúra
0199/21 kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Disig, a. s. 35975946 192,00 € 28.09.2021 07.10.2021 Faktúra
083/21 Objednávame si u Vás: - 1-zásuvka na povrch JUNIOR biely 2ks - kábel 20m - krabica rozvodová - vypínač na povrch v sume 35 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ElektroAntoš s. r. o. 52447278 0,00 € 29.11.2021 03.12.2021 Objednávka
0254/21 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ElektroAntoš s. r. o. 52447278 35,00 € 10.12.2021 13.12.2021 Faktúra
0240/21 elektrina 10/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 855,92 € 05.11.2021 01.12.2021 Faktúra
0258/21 elektrina 11/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 870,76 € 03.12.2021 13.12.2021 Faktúra
0042/21 elektrina 1/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 715,01 € 03.02.2021 08.03.2021 Faktúra
0057/21 elektrina 2/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 612,91 € 05.03.2021 25.03.2021 Faktúra
0088/21 spotreba elektriny 3/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 732,38 € 07.04.2021 27.04.2021 Faktúra
0101/21 elektrina 4/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 721,08 € 05.05.2021 21.05.2021 Faktúra
0124/21 elektrina 5/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 733,84 € 04.06.2021 30.06.2021 Faktúra
0148/21 elektrina 6/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 735,82 € 06.07.2021 04.08.2021 Faktúra
0164/21 elektrina 7/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 740,14 € 06.08.2021 08.09.2021 Faktúra
0182/21 elektrina 8/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 745,50 € 06.09.2021 22.09.2021 Faktúra
0215/21 elektrina 9/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 751,21 € 07.10.2021 02.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »