Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá


Informácie
  • Názov: Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
  • IČO: 48324931
  • Adresa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
129/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 199,54 € 01.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
134/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 373,62 € 02.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
181/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 441,60 € 30.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
161/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 493,71 € 15.07.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
220/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 234,55 € 13.08.2021 27.08.2021 Mária Hosová Faktúra
254/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 348,06 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
278/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 227,94 € 16.09.2021 23.09.2021 Mária Hosová Faktúra
291/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 176,55 € 01.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
318/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 250,38 € 15.10.2021 27.10.2021 Mária Hosová Faktúra
353/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 88,49 € 09.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
391/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 23,20 € 29.12.2021 03.01.2022 Mária Hosová Faktúra
012/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 57,01 € 19.01.2022 31.01.2022 Mária Hosová Faktúra
021/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 124,95 € 31.01.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
071/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 406,71 € 28.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
054/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 494,50 € 15.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
120/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 17,56 € 31.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
116/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 230,67 € 30.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
100/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 274,89 € 21.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
162/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 247,78 € 29.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
149/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 43,59 € 22.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »