Gastrobal s.r.o. Gerlachov
Informácie
- Názov: Gastrobal s.r.o. Gerlachov
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228/20 | Faktúra za hygienické a ochranné potreby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 130,80 € | 06.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
242/20 | Faktúra za čistiace , hygienické potreby , obalový materiál | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 80,53 € | 13.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
157/20 | Faktúra za nákup dezinfekčného prostriedku | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 25,73 € | 02.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
178/20 | Faktúra za nákup hygienických potrieb | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 143,16 € | 09.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
194/20 | Faktúra za čistiace a ochranné prostriedky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 120,30 € | 16.07.2020 | 30.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
065/20 | Faktúra za nákup obalového materiálu v sume 37,78 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 37,78 € | 27.02.2020 | 27.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
043/20 | Faktúra za nákup obalového materiálu v sume 18,89 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 18,89 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
537/19 | Faktúra za nákup čiistiacich potrieb a obalového materiálu v sume 958,41 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 958,41 € | 20.12.2019 | 31.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
536/19 | Faktúra za nákup čiistiacich, dezinfekčných potrieb v sume 735,83 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 735,83 € | 20.12.2019 | 31.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
474/19 | Faktúra za hygienické potreby v sume 16,38€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 16,38 € | 28.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
457/19 | Faktúra za obalový materiál a čistiace prostriedky v sume 236,66€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 236,66 € | 13.11.2019 | 29.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
414/19 | Faktúra za obalový materiál a čistiace prostriedky v sume 59,90€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 59,90 € | 03.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
390/19 | Faktúra za obalový materiál a jednorazový riad v sume 40,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 40,80 € | 19.09.2019 | 29.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
379/19 | Faktúra za čistiace prostriedky v sume 158,56€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 158,56 € | 12.09.2019 | 04.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
354/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 218,18€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 218,18 € | 28.08.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
348/19 | Faktúra za obalový materiál a čistiace prostriedky v sume 44,52€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 44,52 € | 22.08.2019 | 21.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
312/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 239,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 239,24 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
299/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 214,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 214,75 € | 25.07.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
279/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 170,46€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 170,46 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
241/19 | Faktúra za papierové obrúsky a obalový materiál v sume 42,36€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 42,36 € | 20.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra |