Brantner Poprad s.r.o.


Informácie
  • Názov: Brantner Poprad s.r.o.
  • IČO: 36444618
  • Adresa: Nová 76, 05801 Poprad

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
361/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za október 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 24.11.2021 29.11.2021 Mária Hosová Faktúra
316/20 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za september 2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 26.10.2020 03.11.2020 Mária Hosová Faktúra
327/21 Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za september 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 21.10.2021 02.11.2021 Mária Hosová Faktúra
091/20 Faktúra za vývoz BRKO február 2020 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 19.03.2020 28.03.2020 Mária Hosová Faktúra
064/20 Faktúra za vývoz BRKO január 2020 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 26.02.2020 27.03.2020 Mária Hosová Faktúra
112/20 Faktúra za vývoz BRKO marec 2020 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 22.04.2020 12.05.2020 Mária Hosová Faktúra
461/18 Faktúra za vývoz BRKO obdobie 11/2018 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 27.12.2018 01.01.2019 Mária Hosová Faktúra
293/15 Faktúra za vývoz BRKO v mesiaci 06/2015 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 17.06.2015 10.07.2015 Mária Hosová Faktúra
204/19 Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 24.05.2019 01.06.2019 Mária Hosová Faktúra
158/19 Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 23.04.2019 07.05.2019 Mária Hosová Faktúra
033/19 Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 18.01.2019 01.02.2019 Mária Hosová Faktúra
377/18 Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 22.10.2018 06.11.2018 Mária Hosová Faktúra
148/15 Faktúra za vývoz BRKO za mesiac 02/03 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 17.03.2015 02.04.2015 Mária Hosová Faktúra
471/15 Faktúra za vývoz BRKO za mesiac august 2015 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 18.09.2015 27.09.2015 Mária Hosová Faktúra
332/16 Faktúra za vývoz odpadu - BRKO v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 18.07.2016 03.08.2016 Mária Hosová Faktúra
273/16 Faktúra za vývoz odpadu BRKO v mesiaci máj 2016 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 16.06.2016 28.06.2016 Mária Hosová Faktúra
535/19 Faktúra za vývoz odpadu Brko v sume 21,60 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 20.12.2019 31.12.2019 Mária Hosová Faktúra
182/15 Faktúra za vývoz odpadu BRKO v sume 21,60€ za mesiac 03/15 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 20.04.2015 05.05.2015 Mária Hosová Faktúra
510/16 Faktúra za vývoz odpadu BRKO za mesiac 10/2016 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 16.11.2016 07.12.2016 Mária Hosová Faktúra
225/15 Faktúra za vývoz odpadu BRKO za mesiac apríl 2015 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 18.05.2015 30.05.2015 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 »