Faktúra č. 535/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 535/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za vývoz odpadu Brko v sume 21,60 €
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota: 21,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť