Brantner Poprad s.r.o.


Informácie
  • Názov: Brantner Poprad s.r.o.
  • IČO: 36444618
  • Adresa: Nová 76, 05801 Poprad

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
397/19 Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 20.09.2019 31.10.2019 Mária Hosová Faktúra
408/18 Faktúra za vývoz BRKO - obdobie 10/2018 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 21.11.2018 06.12.2018 Mária Hosová Faktúra
409/15 Faktúra za vývoz BRKO - v sume 21,60 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 17.08.2015 08.09.2015 Mária Hosová Faktúra
429/16 Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac august 2016 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 21.09.2016 07.10.2016 Mária Hosová Faktúra
431/19 Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 18.10.2019 29.10.2019 Mária Hosová Faktúra
434/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 24,60 € 19.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
435/22 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 33,00 € 17.10.2022 25.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
461/18 Faktúra za vývoz BRKO obdobie 11/2018 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 27.12.2018 01.01.2019 Mária Hosová Faktúra
467/16 Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac september 2016 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 14.10.2016 05.11.2016 Mária Hosová Faktúra
469/19 Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 25.11.2019 17.12.2019 Mária Hosová Faktúra
471/15 Faktúra za vývoz BRKO za mesiac august 2015 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 18.09.2015 27.09.2015 Mária Hosová Faktúra
478/22 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 010/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 16.11.2022 23.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
504/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 16.10.2023 26.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
510/16 Faktúra za vývoz odpadu BRKO za mesiac 10/2016 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 16.11.2016 07.12.2016 Mária Hosová Faktúra
518/22 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 21.12.2022 02.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
525/15 Faktúra za mesiac 09/2015 - vývoz BRKO odpad v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 19.10.2015 04.11.2015 Mária Hosová Faktúra
535/19 Faktúra za vývoz odpadu Brko v sume 21,60 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 20.12.2019 31.12.2019 Mária Hosová Faktúra
557/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 13.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
575/15 Faktúra za odvoz odpadu - BRKO za mesiac 10/2015 v sume 21,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 21,60 € 16.11.2015 07.12.2015 Mária Hosová Faktúra
602/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 11.12.2023 19.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 »