AUTOCONT s.r.o.
Informácie
- Názov: AUTOCONT s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294/23 | Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.04. - 30.6.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 30.06.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
304/23 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.07.-30.09.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 07.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
151/23 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.04.-30.06.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 13.04.2023 | 27.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
131/23 | Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.01. - 31.03.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 31.03.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
009/23 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.01.-31.03.2023 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
517/22 | Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.10.-31.12.2022. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 15.12.2022 | 02.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
416/22 | Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.7.-30.09.2022. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 04.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
427/22 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.9.-31.12.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
274/22 | Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.4.-30.06.2022. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 06.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
281/22 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.7.-30.9. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 07.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
122/22 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 1.4.-30.6. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
123/22 | Systémová podpora- MAGMA HCM - 1.1.-31.03.2022. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
003/22 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.-03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 13.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
384/21 | Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
352/21 | Faktúra za prepojenie Magma a iSpin pre automatické zaučtovanie miezd | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 360,00 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
321/21 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.10.-31.12.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
314/21 | Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 11.10.2021 | 27.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
OBJ/16/2021 | prepojenie ekonomického a personálneho programu. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 360,00 € | 24.08.2021 | 25.08.2021 | Objednávka | |||||
145/21 | Faktúra za systémovu podporu MAGMA HCM - 01.04.-30.06.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 07.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
147/21 | Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.07.-30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 25,49 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra |