Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
  • IČO: 35815256
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
557/19 Vyúčtovacia faktúra preplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume -26,84€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -26,84 € 16.01.2020 14.02.2020 Mária Hosová Faktúra
558/19 Vyúčtovacia faktúra nedoplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume 1 986,48€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 986,48 € 16.01.2020 14.02.2020 Mária Hosová Faktúra
033/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 69,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 69,00 € 04.02.2020 29.02.2020 Mária Hosová Faktúra
032/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 69,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 69,00 € 04.02.2020 29.02.2020 Mária Hosová Faktúra
031/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 sume 1991,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 991,00 € 04.02.2020 29.02.2020 Mária Hosová Faktúra
073/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.- 31.03.2020 sume 1991,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 991,00 € 03.03.2020 28.03.2020 Mária Hosová Faktúra
072/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.- 31.03.2020 v sume 69,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 69,00 € 03.03.2020 28.03.2020 Mária Hosová Faktúra
071/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.- 31.03.2020 v sume 69,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 69,00 € 03.03.2020 28.03.2020 Mária Hosová Faktúra
099/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.- 30.04.2020 sume 1991,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 991,00 € 02.04.2020 12.05.2020 Mária Hosová Faktúra
098/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.- 30.04.2020 v sume 69,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 69,00 € 02.04.2020 12.05.2020 Mária Hosová Faktúra
097/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.04.- 30.04.2020 v sume 69,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 69,00 € 02.04.2020 12.05.2020 Mária Hosová Faktúra
117/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05.- 31.05.2020 sume 1991,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 991,00 € 04.05.2020 09.06.2020 Mária Hosová Faktúra
116/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05.- 31.05.2020 v sume 69,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 69,00 € 04.05.2020 09.06.2020 Mária Hosová Faktúra
115/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05.- 31.05.2020 v sume 69,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 69,00 € 04.05.2020 09.06.2020 Mária Hosová Faktúra
138/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06.- 30.06.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 69,00 € 01.06.2020 02.07.2020 Mária Hosová Faktúra
137/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06.- 30.06.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 69,00 € 01.06.2020 02.07.2020 Mária Hosová Faktúra
136/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.06.- 30.06.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 991,00 € 01.06.2020 02.07.2020 Mária Hosová Faktúra
164/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.- 31.07.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 69,00 € 03.07.2020 31.07.2020 Mária Hosová Faktúra
163/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.- 31.07.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 69,00 € 03.07.2020 31.07.2020 Mária Hosová Faktúra
162/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.07.- 31.07.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 991,00 € 03.07.2020 31.07.2020 Mária Hosová Faktúra