Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
  • IČO: 35815256
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
556/19 Vyúčtovacia faktúra nedoplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume 40,92€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 40,92 € 16.01.2020 14.02.2020 Mária Hosová Faktúra
549/15 Faktúra zálohová - plyn MO na mesiac 11/2015 v sume 82,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 82,00 € 02.11.2015 07.12.2015 Mária Hosová Faktúra
548/15 Faktúra zálohová plyn MO na mesiac 11/2015 v sume 156,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 156,00 € 02.11.2015 07.12.2015 Mária Hosová Faktúra
547/15 Faktúra zálohová na plyn - vykurovanie v sume 2587,00 € na mesiac november 2015. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 587,00 € 02.11.2015 07.12.2015 Mária Hosová Faktúra
540/13 Vyúčtovacia faktúra za VO plyn 11/2013 v sume preplatok 247,96 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -247,96 € 10.12.2013 14.01.2014 Mária Hosová Faktúra
539/16 Faktúra za plyn - VO - na mesiac 12/2016 v sume 2100,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 100,00 € 05.12.2016 22.12.2016 Mária Hosová Faktúra
538/16 Faktúra za spotrebu plynu za mesiac 12/2016 v sume 64,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 64,00 € 05.12.2016 22.12.2016 Mária Hosová Faktúra
537/16 Faktúra za spotrebu plynu za mesiac 12/2016 v sume 128,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 128,00 € 05.12.2016 22.12.2016 Mária Hosová Faktúra
536/22 Vyúčtovacia faktúra za plyn 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -161,41 € 11.01.2023 02.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
535/22 Vyúčtovacia faktúra za plyn 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -181,69 € 11.01.2023 02.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
535/13 Záloha plyn MO 12/2013 v sume 107,00 € splatná 16.12.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 107,00 € 03.12.2013 17.12.2013 Mária Hosová Faktúra
534/22 Vyúčtovacia faktúra za plyn 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 451,30 € 11.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
534/13 Záloha plyn MO 12/2013 v sume 216,00 € Splatná 16.12.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 216,00 € 03.12.2013 17.12.2013 Mária Hosová Faktúra
533/13 Faktúra za plyn VO - záloha 12/13 v sume 2446,00€ Splatná 15.12.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 446,00 € 03.12.2013 17.12.2013 Mária Hosová Faktúra
532/23 Faktúra za plyn 11/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
531/23 Faktúra za plyn 11/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 267,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
530/23 Faktúra za plyn 11/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 237,00 € 02.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
524/15 Faktúra vyúčtovanie - preplatok plyn MO v sume 71,85€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -71,85 € 16.10.2015 04.11.2015 Mária Hosová Faktúra
523/15 Faktúra za plyn - ročné vyúčtovanie MO v sume 81,30 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 81,30 € 16.10.2015 04.11.2015 Mária Hosová Faktúra
508/15 Faktúra za doplatok plyn VO za mesiac 09/2015 v sume 199,95€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 199,95 € 09.10.2015 30.10.2015 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »