Faktúra č. 524/15

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 524/15
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra vyúčtovanie - preplatok plyn MO v sume 71,85€
  • Dátum doručenia: 16.10.2015
  • Celková hodnota: -71,85 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2015
  • Poznámka:
Tlačiť