Faktúra č. 556/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 556/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovacia faktúra nedoplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume 40,92€
  • Dátum doručenia: 16.01.2020
  • Celková hodnota: 40,92 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť