Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
  • IČO: 35815256
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
101/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 53,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 53,00 € 04.03.2019 19.03.2019 Mária Hosová Faktúra
102/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 95,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 95,00 € 04.03.2019 19.03.2019 Mária Hosová Faktúra
103/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 1589,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 589,00 € 04.03.2019 19.03.2019 Mária Hosová Faktúra
105/17 Faktúra zálohová - zemný plyn za mesiac marec 2017 v sume 57,- € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 57,00 € 02.03.2017 21.03.2017 Mária Hosová Faktúra
106/17 Faktúra zálohová - zemný plyn za mesiac marec 2017 v sume 2341,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 341,00 € 02.03.2017 21.03.2017 Mária Hosová Faktúra
107/17 Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac marec 2017 v sume 131,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 131,00 € 02.03.2017 21.03.2017 Mária Hosová Faktúra
108/23 Faktúra za elektrickú energiu 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 519,47 € 09.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
111/14 Faktúra za doplatok VO plyn 02/2014 v sume 709,83 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 709,83 € 10.03.2014 20.03.2014 Mária Hosová Faktúra
115/15 Faktúra - zálohová - plyn VO na mesiac 03/2015 v sume 2396,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 396,00 € 03.03.2015 31.03.2015 Mária Hosová Faktúra
115/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05.- 31.05.2020 v sume 69,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 69,00 € 04.05.2020 09.06.2020 Mária Hosová Faktúra
116/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05.- 31.05.2020 v sume 69,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 69,00 € 04.05.2020 09.06.2020 Mária Hosová Faktúra
117/15 Faktúra za plyn MO 03/2015 - záloha v sume 179,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 179,00 € 03.03.2015 31.03.2015 Mária Hosová Faktúra
117/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.05.- 31.05.2020 sume 1991,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 991,00 € 04.05.2020 09.06.2020 Mária Hosová Faktúra
118/15 Faktúra /záloha plyn MO 03/2015 v sume 74,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 74,00 € 03.03.2015 31.03.2015 Mária Hosová Faktúra
119/16 Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac 03/2016 v sume 3814,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 814,00 € 02.03.2016 30.03.2016 Mária Hosová Faktúra
120/16 Faktúra zálohová - zemný plyn MO za mesiac 03/2016 v sume 55,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 55,00 € 02.03.2016 30.03.2016 Mária Hosová Faktúra
121/16 Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac 03/2016 v sume 125,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 125,00 € 02.03.2016 30.03.2016 Mária Hosová Faktúra
126/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 000,00 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
126/24 Faktúra za plyn marec 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 04.03.2024 27.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
127/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 59,00 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »