Faktúra č. 103/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 103/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.03.-31.03.2019 v sume 1589,-€
  • Dátum doručenia: 04.03.2019
  • Celková hodnota: 1 589,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť