Slovak Telekom.a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
  • IČO: 35763469
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
307/23 Faktúra za služby mobilnej siete 06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
336/22 Faktúra za služby mobilnej siete 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,96 € 09.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
370/23 Faktúra za služby mobilnej siete 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
380/22 Faktúra za služby mobilnej siete 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,32 € 08.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
421/23 Faktúra za služby mobilnej siete 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,98 € 07.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
420/23 Faktúra za služby mobilnej siete 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 38,00 € 07.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
425/22 Faktúra za služby mobilnej siete 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,54 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
481/23 Faktúra za služby mobilnej siete 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 06.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
480/23 Faktúra za služby mobilnej siete 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 06.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
355/21 Faktúra za služby mobilnej siete 10/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,60 € 09.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
468/22 Faktúra za služby mobilnej siete 10/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,03 € 08.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
545/23 Faktúra za služby mobilnej siete 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 08.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
548/23 Faktúra za služby mobilnej siete 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,37 € 08.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
379/21 Faktúra za služby mobilnej siete 11/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,60 € 08.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
510/22 Faktúra za služby mobilnej siete 11/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 08.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
604/23 Faktúra za služby mobilnej siete 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 11.12.2023 19.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
606/23 Faktúra za služby mobilnej siete 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,37 € 11.12.2023 19.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
398/21 Faktúra za služby mobilnej siete 12/21 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 76,79 € 07.01.2022 25.01.2022 Mária Hosová Faktúra
532/22 Faktúra za služby mobilnej siete 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 10.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
631/23 Faktúra za služby mobilnej siete 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,20 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »