TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad
Informácie
- Názov: TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad
- IČO: 32877714
- Adresa: Letná 3371/23, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2017 | Dodatokč.1 ku mandátnej zmluve na výkon funkcie technika požiarnej ochrany | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | Iné | 0,00 € | 01.12.2017 | 03.12.2017 | Mária Hosová | Zmluva | |||
077/19 | Faktúra výkon funkcie TPO a BT za mesiac 1/2019 v sume 50,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 14.02.2019 | 27.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
624/15 | Faktúra za 11 - 12/2015 - výkon funkcie TPO, BT a PZS v sume 140,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 140,00 € | 10.12.2015 | 01.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
371/18 | Faktúra za funkciu požiarneho a bezpečnostného technika za mesiac 9/2018 v sume 50,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 15.10.2018 | 01.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
085/16 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho,bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby - január 2016 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 10.02.2016 | 01.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
574/15 | Faktúra za výkon funkcie bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby za mesiac 10/2015 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 16.11.2015 | 15.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
059/18 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika - február 2018 v sume 50,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
045/18 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika - január 2018 v sume 50,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 15.02.2018 | 02.03.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
083/18 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika - marec 2018 v sume 50,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 09.04.2018 | 27.04.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
253/18 | Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac júl 2018 v sume 50,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 13.08.2018 | 28.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
320/18 | Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac 07/2018 v sume 50,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 14.09.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
110/18 | Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac apríl 2018 v sume 50,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 16.05.2018 | 29.05.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
214/18 | Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac jún 2018 v sume 50,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 13.07.2018 | 03.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
146/18 | Faktúra za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac máj 2018 v sume 50,00 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 50,00 € | 13.06.2018 | 04.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
066/17 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného a pracovnej zdravotnej služby za mesiac január 2017 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
179/16 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného a pracovnej zdravotnej služby za mesiac marec 2016 v sume 70,- € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 13.04.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
320/16 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby - za mesiac jún 2016 v sume 70,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 13.07.2016 | 03.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
284/17 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby v sume 70,- € v mesiaci 09/2017 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
224/15 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby v sume 70,00 € - apríl 2015 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 18.05.2015 | 30.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
503/16 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho, bezpečnostného technika a pracovnej zdravotnej služby v sume 70,00 € za mesiac 10/2016. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL Ing.Peter Smejkal Poprad | 32877714 | 70,00 € | 11.11.2016 | 07.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra |