PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.


Informácie
  • Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
  • IČO: 31677258
  • Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
267/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 470,53 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 470,53 € 17.08.2018 11.09.2018 Mária Hosová Faktúra
296/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 769,45 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 769,45 € 05.09.2018 18.09.2018 Mária Hosová Faktúra
323/18 Faktúra - nákup potraviny - pekárenské výrobky v sume 259,98 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 259,98 € 20.09.2018 29.09.2018 Mária Hosová Faktúra
352/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 29,26€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 29,26 € 05.10.2018 19.10.2018 Mária Hosová Faktúra
353/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 440,35€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 440,35 € 05.10.2018 19.10.2018 Mária Hosová Faktúra
379/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 266,75€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 266,75 € 22.10.2018 06.11.2018 Mária Hosová Faktúra
394/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 41,20€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 41,20 € 08.11.2018 17.11.2018 Mária Hosová Faktúra
415/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 21,58 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 21,58 € 30.11.2018 19.12.2018 Mária Hosová Faktúra
458/18 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 65,99€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 65,99 € 27.12.2018 01.01.2019 Mária Hosová Faktúra
035/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 429,33€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 429,33 € 21.01.2019 01.02.2019 Mária Hosová Faktúra
046/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 685,80€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 685,80 € 30.01.2019 09.02.2019 Mária Hosová Faktúra
050/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 98,10€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 98,10 € 31.01.2019 09.02.2019 Mária Hosová Faktúra
085/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 683,19€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 683,19 € 20.02.2019 27.02.2019 Mária Hosová Faktúra
095/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 182,25€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 182,25 € 28.02.2019 14.03.2019 Mária Hosová Faktúra
122/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 279,67€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 279,67 € 21.03.2019 30.03.2019 Mária Hosová Faktúra
128/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 72,58€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 72,58 € 29.03.2019 24.04.2019 Mária Hosová Faktúra
136/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 28,16€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 28,16 € 04.04.2019 24.04.2019 Mária Hosová Faktúra
159/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 299,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 299,00 € 23.04.2019 07.05.2019 Mária Hosová Faktúra
172/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 159,55€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 159,55 € 02.05.2019 18.05.2019 Mária Hosová Faktúra
201/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 647,62€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 647,62 € 22.05.2019 30.05.2019 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »