PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.


Informácie
  • Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
  • IČO: 31677258
  • Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
076/20 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 45,- € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 45,00 € 04.03.2020 27.03.2020 Mária Hosová Faktúra
08/2018 Rámcová zmluva_ Chlieb a pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 0,00 € 30.05.2018 01.06.2018 Mária Hosová Zmluva
08/2023 Rámcová zmluva č.08/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 8 360,68 € 11.05.2023 14.05.2023 11.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
081/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 446,46 € 03.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
085/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 683,19€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 683,19 € 20.02.2019 27.02.2019 Mária Hosová Faktúra
095/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 182,25€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 182,25 € 28.02.2019 14.03.2019 Mária Hosová Faktúra
095/20 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 82,32 € Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 82,32 € 26.03.2020 12.05.2020 Mária Hosová Faktúra
096/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 459,43 € 03.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
101/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 278,95 € 21.03.2022 30.03.2022 Mária Hosová Faktúra
103/21 Faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 61,28 € 02.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
105/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 654,83 € 21.02.2024 04.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
12/2021 Rámcová zmluva_pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 Iné 6 926,00 € 13.05.2021 25.06.2021 24.06.2021 24.05.2021 Mgr. Júlia Olekšáková ekonóm Zmluva
120/21 Faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 18,15 € 21.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
122/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 279,67€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 279,67 € 21.03.2019 30.03.2019 Mária Hosová Faktúra
122/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 341,90 € 20.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
124/24 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 706,99 € 04.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
128/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 72,58€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 72,58 € 29.03.2019 24.04.2019 Mária Hosová Faktúra
130/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 308,14 € 04.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
135/21 Faktúra za pečivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 63,88 € 06.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
136/19 Faktúra za pekárenské výrobky v sume 28,16€ Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 28,16 € 04.04.2019 24.04.2019 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »