Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/19 | Faktúra za pohonné hmoty MERCEDENS BENZ v sume 69,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 69,10 € | 13.06.2019 | 27.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
111/21 | Faktúra za pohonné hmoty Mercedes | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 59,80 € | 08.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
286/21 | Faktúra za pohonné hmoty Mercedes | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,80 € | 29.09.2021 | 25.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
365/21 | Faktúra za pohonné hmoty Mercedes | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 70,05 € | 29.11.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
131/20 | Faktúra za pohonné hmoty MERCEDES v sume 20,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 20,32 € | 20.05.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
323/19 | Faktúra za pohonné hmoty Mercedes v sume 61,30€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 61,30 € | 08.08.2019 | 24.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
251/20 | Faktúra za pohonné hmoty MERCEDES BENZ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,05 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
402/19 | Faktúra za pohonné hmoty Mercedes Benz v sume 73,26€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 73,26 € | 01.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
345/20 | Faktúra za pohonné hmoty pracovný stroj štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 58,35 € | 30.11.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
355/18 | Faktúra za pohonné hmoty pre ŠKODA YETI EVČ: PP 874 DP v sume 63,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,50 € | 08.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
549/19 | Faktúra za pohonné hmoty sehová fréza v sume 26,84€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 26,84 € | 09.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
044/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 33,43 € | 12.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
143/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 32,91 € | 08.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
175/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 103,41 € | 08.07.2020 | 28.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
200/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 47,08 € | 22.07.2020 | 05.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
312/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 47,28 € | 14.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
361/20 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 41,37 € | 14.12.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
388/20 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 22,84 € | 11.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
379/20 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 48,88 € | 05.01.2021 | 11.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
094/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,28 € | 21.05.2021 | 27.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra |