Slovnaft a.s.Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
  • IČO: 31322832
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
235/19 Faktúra za pohonné hmoty MERCEDENS BENZ v sume 69,10€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 69,10 € 13.06.2019 27.06.2019 Mária Hosová Faktúra
111/21 Faktúra za pohonné hmoty Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 59,80 € 08.06.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
286/21 Faktúra za pohonné hmoty Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 63,80 € 29.09.2021 25.10.2021 Mária Hosová Faktúra
365/21 Faktúra za pohonné hmoty Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 70,05 € 29.11.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
131/20 Faktúra za pohonné hmoty MERCEDES v sume 20,32€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 20,32 € 20.05.2020 02.07.2020 Mária Hosová Faktúra
323/19 Faktúra za pohonné hmoty Mercedes v sume 61,30€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 61,30 € 08.08.2019 24.08.2019 Mária Hosová Faktúra
251/20 Faktúra za pohonné hmoty MERCEDES BENZ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 52,05 € 24.08.2020 27.08.2020 Mária Hosová Faktúra
402/19 Faktúra za pohonné hmoty Mercedes Benz v sume 73,26€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 73,26 € 01.10.2019 31.10.2019 Mária Hosová Faktúra
345/20 Faktúra za pohonné hmoty pracovný stroj štvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 58,35 € 30.11.2020 31.12.2020 Mária Hosová Faktúra
355/18 Faktúra za pohonné hmoty pre ŠKODA YETI EVČ: PP 874 DP v sume 63,50€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 63,50 € 08.10.2018 19.10.2018 Mária Hosová Faktúra
549/19 Faktúra za pohonné hmoty sehová fréza v sume 26,84€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 26,84 € 09.01.2020 14.02.2020 Mária Hosová Faktúra
044/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 33,43 € 12.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
143/20 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 32,91 € 08.06.2020 02.07.2020 Mária Hosová Faktúra
175/20 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 103,41 € 08.07.2020 28.07.2020 Mária Hosová Faktúra
200/20 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 47,08 € 22.07.2020 05.08.2020 Mária Hosová Faktúra
312/20 Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 47,28 € 14.10.2020 30.10.2020 Mária Hosová Faktúra
361/20 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 41,37 € 14.12.2020 31.12.2020 Mária Hosová Faktúra
388/20 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 22,84 € 11.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
379/20 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 48,88 € 05.01.2021 11.02.2021 Mária Hosová Faktúra
094/21 Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 54,28 € 21.05.2021 27.05.2021 Mária Hosová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »