Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 77,68 € | 14.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
299/14 | Faktúra za pohonné hmoty - Mercedes Benz PP933BO v sume 89,47€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 89,47 € | 14.07.2014 | 24.07.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
303/15 | Faktúra za pohonné hmoty - Mercedes PP 933BO v sume 84,25€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 84,25 € | 29.06.2015 | 21.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
304/13 | Nákup PHM - TEMPO PLUS - kosačka v sume 18,97 € Splatná 24.7.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 18,97 € | 12.07.2013 | 13.08.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
305/18 | Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo ŠKODA YETI - PP874DP v sume 57,63 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 57,63 € | 07.09.2018 | 25.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
309/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,88 € | 10.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
310/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP874DP v sume 52,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 52,08 € | 14.11.2017 | 28.11.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
312/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 47,28 € | 14.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
317/18 | Faktúra za nákup PHM pre motorové vozidlo Mercedes - PP933BO v sume 139,79 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 139,79 € | 14.09.2018 | 29.09.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
317/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 101,65 € | 14.10.2021 | 27.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
323/13 | Nákup PHM Mercedes PP933BO v sume 99,42 € Splatná 31.7.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 99,42 € | 23.07.2013 | 13.08.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
323/19 | Faktúra za pohonné hmoty Mercedes v sume 61,30€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 61,30 € | 08.08.2019 | 24.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
327/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Mercedes PP933BO v sume 81,95€ a Škoda yeti PP874DP v sume 53,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 135,45 € | 29.11.2017 | 29.12.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
329/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP933BO v sume 64,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 64,32 € | 15.07.2016 | 03.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
330/15 | Faktúra za pohonné hmoty - Mercedes PP 933 BO v sume 66,58 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 66,58 € | 13.07.2015 | 28.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
334/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 61,61€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 61,61 € | 13.08.2019 | 28.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
335/23 | faktúra za PHM_skoda yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,48 € | 20.07.2023 | 26.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
341/22 | Faktúra za pohonné hmoty Skoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 54,66 € | 12.08.2022 | 23.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
345/14 | Faktúra za nákup PHM - kosačka v sume 14,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 14,22 € | 08.08.2014 | 22.08.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
345/20 | Faktúra za pohonné hmoty pracovný stroj štvorkolka | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 58,35 € | 30.11.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra |