Slovnaft a.s.Bratislava
Informácie
- Názov: Slovnaft a.s.Bratislava
- IČO: 31322832
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI v sume 39,78€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 39,78 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
141/14 | Faktúra za nákup PHM - nafta v sume 99,41 € pre motorové vozidlo Mercedes PP 933 BO | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 99,41 € | 08.04.2014 | 24.04.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
142/22 | Faktúra za pohonné hmoty | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 153,48 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
143/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 32,91 € | 08.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
146/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 41,91 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
147/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP 874 DP v sume 58,14€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 58,14 € | 18.04.2017 | 12.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
148/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 60,28 € | 12.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
150/15 | Nákup PHM Mercedes PP933BO v sume 85,99€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 85,99 € | 20.03.2015 | 08.04.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
154/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 72,30 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 72,30 € | 15.06.2018 | 04.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
155/16 | Faktúra za nákup pohonných hmôt - Mercedes PP 933BO v sume 49,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 49,60 € | 21.03.2016 | 07.04.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
157/24 | faktúra za PHM_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 72,56 € | 21.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
162/14 | Faktúra za nákup PHM Mercedes PP 933BO v sume 83,28€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 83,28 € | 24.04.2014 | 13.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
166/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yeti PP 874 DP v sume 53,70€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 53,70 € | 09.05.2017 | 30.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
167/18 | Faktúra - za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo - Škoda Yeti v sume 56,84 € a Mercedes v sume 64,85 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 121,69 € | 22.06.2018 | 25.07.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
167/19 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI , MERCEDES v sume 118,81€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 118,81 € | 30.04.2019 | 18.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
168/23 | Faktúra za pohonné hmoty_Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 64,28 € | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
169/21 | Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 63,77 € | 22.07.2021 | 03.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
170/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo MAZDA PP145AU v sume 44,87€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 44,87 € | 12.05.2017 | 30.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
175/20 | Faktúra za pohonné hmoty ŠKODA YETI | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 103,41 € | 08.07.2020 | 28.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
177/17 | Faktúra za nákup pohonných hmôt pre motorové vozidlo Škoda Yetti - PP 478 DP - v sume 64,12€,m pre Mercedes Benz - PP 933 BO - v sume 75,57 € a do kosačky v sume 25,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovnaft a.s.Bratislava | 31322832 | 165,33 € | 29.05.2017 | 23.06.2017 | Mária Hosová | Faktúra |