Sintra, spol.s.r.o. Poprad


Informácie
  • Názov: Sintra, spol.s.r.o. Poprad
  • IČO: 00685232
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
144/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 199,79 € 07.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
145/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 230,45 € 13.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
146/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 76,14 € 13.04.2022 27.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
147/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 24,12 € 13.04.2022 27.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
150/19 Faktúra za potraviny v sume 96,91€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 96,91 € 12.04.2019 24.04.2019 Mária Hosová Faktúra
153/18 Faktúra - nákup potravín - 78,05 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 78,05 € 14.06.2018 23.06.2018 Mária Hosová Faktúra
153/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 35,98 € 12.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
154/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 16,73 € 12.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
154/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 186,00 € 20.03.2024 27.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
155/15 Faktúra za potraviny, čistiace potreby, oriešky, kávu v sume 183,96€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 183,96 € 31.03.2015 21.04.2015 Mária Hosová Faktúra
155/17 Faktúra za potraviny v sume 60,23€ a nákup crackrov v sume 5,82€ - Spoly: 66,05€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 66,05 € 28.04.2017 30.05.2017 Mária Hosová Faktúra
158/20 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 68,18 € 02.07.2020 28.07.2020 Mária Hosová Faktúra
158/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 86,94 € 27.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
159/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 9,72 € 14.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
159/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 25,32 € 27.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
159/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 412,09 € 19.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
160/21 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 330,66 € 14.07.2021 29.07.2021 Mária Hosová Faktúra
161/18 Faktúra - nákup potravín - v sume 82,48 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 82,48 € 21.06.2018 04.07.2018 Mária Hosová Faktúra
163/16 Faktúra za nákup potravín v sume 249,81 € a papierové obrúsky v sume 14,56€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 264,37 € 31.03.2016 03.05.2016 Mária Hosová Faktúra
167/20 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 4,41 € 03.07.2020 28.07.2020 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »