Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
018/23 Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 416,43 € 19.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
041/23 Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 293,07 € 02.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
057/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 102,24 € 09.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
117/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 222,21 € 16.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
160/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 296,82 € 20.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
249/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 502,58 € 15.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
232/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 54,44 € 06.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
324/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 636,25 € 13.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
550/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 167,25 € 09.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
578/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 1 114,06 € 23.11.2023 05.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
516/23 Faktúra za nákup hygienických potrieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 304,52 € 19.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
337/23 Faktúra za nákup hygienických potrieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 76,30 € 20.07.2023 02.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
381/23 Faktúra za nákup hygienických potrieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 263,60 € 10.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
459/23 Faktúra za nákup hygienických potrieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 80,21 € 28.09.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
251/23 Faktúra za nákup jednor.riadu, pomôcok do kuchyne Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 710,73 € 16.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
257/23 Faktúra za nákup kávovarov JURA-2ks Škola v prírode Detský raj 00186759 NAY a.s. Bratislava 35739487 1 960,00 € 19.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
615/23 Faktúra za nákup motorovej kosačky Stiga Combi 140LS Škola v prírode Detský raj 00186759 Róbert Fuchs - REPO 34917250 569,10 € 20.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
613/23 Faktúra za nákup motorovej píly STIHL MS 231 Škola v prírode Detský raj 00186759 Róbert Fuchs - REPO 34917250 375,00 € 18.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
620/23 Faktúra za nákup olejov, vriec do vysavača Škola v prírode Detský raj 00186759 Róbert Fuchs - REPO 34917250 152,70 € 28.12.2023 03.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
348/23 Faktúra za nákup pohárov Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 449,45 € 27.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra