Faktúra č. 057/23

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 057/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov.
  • Dátum doručenia: 09.02.2023
  • Celková hodnota: 102,24 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť