Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/24/0259 | VUC net 7/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 10.07.2024 | 17.07.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/24/0286 | telefón 7/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,11 € | 14.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/24/0287 | VUC net 8/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 14.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/24/0318 | telefón 8/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,48 € | 06.09.2024 | 11.09.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/24/0319 | VUC net 9/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 06.09.2024 | 11.09.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/24/0367 | VUC net 10/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/24/0373 | telefón 9/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,82 € | 14.10.2024 | 17.10.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/24/0399 | telefón 10/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,60 € | 07.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/24/0400 | VUC net 11/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 07.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/24/0445 | VUC net 12/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/24/0446 | telefón 11/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,58 € | 09.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/24/0481 | telefón 12/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,75 € | 31.12.2024 | 16.01.2025 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB/23/0008 | VUC net 1/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 11.01.2023 | 17.01.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/22/0469 | telefón 12/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,88 € | 11.01.2023 | 17.01.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/23/0052 | VUC net 2/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.02.2023 | 13.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/23/0051 | telefón 1/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,77 € | 08.02.2023 | 13.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/23/0101 | telefón 2/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,08 € | 13.03.2023 | 18.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/23/0102 | VUC net 3/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/23/0148 | telefón 3/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,19 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
DFB/23/0147 | VUC net 4/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Juraj Budiš | Faktúra |