Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0021 projektor do učebne, kanvica - sekretariát SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alza.sk s.r.o. 36562939 436,52 € 23.01.2024 26.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0024 značková lampa k projektoru - uč.pomôcka SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Web Retail, s.r.o. 28876431 118,34 € 23.01.2024 31.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0023 čistiace potreby ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 142,98 € 23.01.2024 08.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0020 Pranie prádla ŠI + ŠK 1/24 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ALKA s.r.o. 31655165 435,32 € 22.01.2024 26.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0019 učebná pomôcka - PLC sada SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SICK Slovakia s.r.o. 52703045 959,17 € 19.01.2024 22.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0016 Toner do tlačiarní - ANJ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 30,00 € 18.01.2024 26.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0017 členský príspevok 2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Zväz elektrotechnického priemyslu SR 17314798 48,00 € 18.01.2024 31.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0015 čistenie a monitorovanie kanalizácie ŠB1 - havarijný stav SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 K servis - MK, s.r.o. 51997401 180,00 € 17.01.2024 23.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFP/24/0001 pridelenie prístupu k manuálnej Báze otázok a testov ECDL SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenská informatická spoločnosť 30845874 12,00 € 17.01.2024 26.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFP/24/0002 platba za mobilný telefón PČ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 19,65 € 17.01.2024 26.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0018 platba za mobilné telefóny ŠK+ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 125,83 € 17.01.2024 26.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0014 držiak na TV - riaditeľňa SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alza.sk s.r.o. 36562939 16,03 € 17.01.2024 26.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0012 náplne do popisovačov 170 ks, filcová stierka 20 ks SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Kancelária123 s. r. o. 55589642 202,77 € 16.01.2024 26.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0013 Toner do tlačiarní ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 109,94 € 16.01.2024 26.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0011 EduPage eGovernment modul pre školy SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 288,00 € 15.01.2024 26.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFP/23/0049 vyúčtovanie elektrickej energie 12/2023– PČ2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 94,78 € 15.01.2024 26.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFP/23/0048 vyúčtovanie elektrickej energie 12/2023– PČ1 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 85,69 € 15.01.2024 26.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0010 hygienický materiál ŠI 1/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CWS-boco Slovensko s.r.o. 31411045 271,32 € 15.01.2024 31.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0539 elektrina byt 12/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 33,56 € 15.01.2024 08.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0538 elektrina ŠB2 za 12/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 841,24 € 15.01.2024 08.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0534 elektrina ŠB1 za 12/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 667,99 € 15.01.2024 08.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0533 elektrina ŠI za 12/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 630,52 € 15.01.2024 08.02.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0009 servisné práce 1-3/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 22.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0008 kancelárske potreby - popisovače pre učiteľov SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alza.sk s.r.o. 36562939 302,82 € 12.01.2024 22.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0007 video kábel - riaditeľňa SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alza.sk s.r.o. 36562939 44,64 € 11.01.2024 22.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0005 nové verzie Magma HCM 1-3/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 22.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0532 telefón 12/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,90 € 10.01.2024 22.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0006 VUC net 1/2024 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 26.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/24/0004 vykonanie AOP - kurič - Kováč Miro SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Vladimír Martaus 17207568 60,00 € 09.01.2024 22.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0531 platba za alarm 11/23 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 2,00 € 08.01.2024 11.01.2024 Juraj Budiš Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »