Faktúra č. DFB/24/0021

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0021
  • Popis fakturovaného plnenia: projektor do učebne, kanvica - sekretariát
  • Dátum doručenia: 23.01.2024
  • Celková hodnota: 436,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 16/2024
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť