Faktúra č. DFB/24/0020

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0020
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie prádla ŠI + ŠK 1/24
  • Dátum doručenia: 22.01.2024
  • Celková hodnota: 435,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť