Faktúra č. DFB/24/0004

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: vykonanie AOP - kurič - Kováč Miro
  • Dátum doručenia: 09.01.2024
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.330/23
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť