Faktúra č. DFB/23/0534

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0534
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina ŠB1 za 12/2023
  • Dátum doručenia: 15.01.2024
  • Celková hodnota: 4 667,99 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477436
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť