Faktúra č. DFB/23/0533

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0533
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina ŠI za 12/2023
  • Dátum doručenia: 15.01.2024
  • Celková hodnota: 630,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477433
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť